舟山市青少年活动中心2022年部门预算 一、舟山市青少年活动中心概况 (一)主要职能 (1)运用各种文化艺术手段,寓教于乐,在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操,进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育,树立正确的世界观、人生观、价值观。 (2)为适应社会发展和青少年成长成才的需要,大力开展新知识、新技能的普及工作,努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。 (3)通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识,通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年文化的健康发展。 (4)积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识,进行劳动就业指导。 (5)加强宫际交流,取长补短,相互促进,按照有关规定,努力开展国际文化交流活动,增进各国和地区间青少年的了解与友谊。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,舟山市青少年活动中心2022年部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。 二、舟山市青少年活动中心2022年部门预算安排情况说明 (一)关于舟山市青少年活动中心2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,舟山市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。舟山市青少年活动中心2022年收支总预算681.30万元。 (二)关于舟山市青少年活动中心2022年收入预算情况说明 舟山市青少年活动中心2022年收入预算681.30万元,比上年执行数增加120.79万元,增长21.55%,主要是事业在编人员增加并编入本年预算,其中一般公共预算拨款收入较去年增加87.01万元,事业收入比上年执行数增加33.80万元。 其中:一般公共预算拨款收入474.14万元,占69.59%;事业收入206.16万元,占30.26%;其他收入1万元,占0.15%。 (三)关于舟山市青少年活动中心2022年支出预算情况说明 舟山市青少年活动中心2022年支出预算681.30万元,比上年执行数增加120.79万元,增长21.55%,主要是基本支出较上年增加100.37万元。 1.按支出功能分类,包括其他文化旅游体育与传媒支出602.94万元、行政事业单位养老支出30.61万元、行政事业单位医疗13.95万元、住房改革支出33.80万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出461.87万元,占67.79%;公用支出65.43万元,占9.30%;项目支出154元,占22.60%。 (四)关于舟山市青少年活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 舟山市青少年活动中心2022年财政拨款收支总预算681.30万元。收入包括:一般公共预算拨款收入474.14万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出395.78万元、社会保障和就业支出30.60万元、卫生健康支出13.95万元、住房保障支出33.80万元。 (五)关于舟山市青少年活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 舟山市青少年活动中心2022年一般公共预算当年拨款474.14万元,比上年执行数增加87.01万元,增长22.47%,主要是事业在编人员增加并编入本年预算,其中文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等同比去年增长22.47%。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出支出395.78万元,占83.47%;社会保障和就业(类)支出30.60万元,占6.45%;卫生健康(类)支出13.95万元,占2.94%;住房保障(类)支出33.80万元,占7.12%; 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务395.78万元,主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务20.40万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险金。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务10.20万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳年金的支出。 (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.78万元,主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳基本医疗支出。 (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.36万元,主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳公务员医疗补助。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.72万元,主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金。 (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳提租补贴。 (六)关于舟山市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明 舟山市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出474.14万元,其中: 人员经费461.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费65.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、干部教育培训费、党建活动经费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、事业单位公务交通费、其他交通费。 (七)关于舟山市青少年活动中心2022年政府性基金预算支出情况说明 舟山市青少年活动中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)国有资本经营预算 舟山市青少年活动中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (九)关于舟山市青少年活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 舟山市青少年活动中心2022年“三公”经费预算数为1万元,与上年预算数持平,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。 2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数持平。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。 (十)其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2022年舟山市青少年活动中心无政府采购预算。 2.国有资产占有使用情况。 2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 3.绩效目标设置情况 2022年舟山市青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13万元,一级项目1个。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位在以上收入之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。 8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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| 表01 | 2022年部门收支预算总表 |
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| 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 当年预算 | 项 目 | 当年预算 | 一、财政拨款 | 474.1447 | 一、基本支出 | 527.3047 | 其中:中央资金 |
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| 省级资金 |
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| 市级资金 | 474.1447 |
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| 县(区)级资金 |
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| 二、财政专户管理资金 |
| 人员支出 | 461.8681 | 三、事业收入 | 206.1600 | 公用经费 | 65.4366 | 四、事业单位经营收入 |
| 二、项目支出 | 154.0000 | 五、上级补助收入 |
| 其他运转类 | 141.0000 | 六、附属单位上缴收入 |
| 特定目标类 | 13.0000 | 七、其他收入 | 1.0000 |
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| 本年收入合计 | 681.3047 | 本年支出合计 | 681.3047 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 收 入 总 计 | 681.3047 | 支 出 总 计 | 681.3047 |
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| 表02 | 2022年部门收入预算总表 |
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| 单位:万元 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 小计 | 财政拨款 | 财政拨款:中央资金 | 财政拨款:省级资金 | 财政拨款:市级资金 | 财政拨款:县(区)级资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 小计 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 681.30 | 681.30 | 474.1447 |
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| 474.14 |
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| 206.16 |
| 1 |
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| 116 | 共青团舟山市委员会 | 681.30 | 681.30 | 474.1447 |
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| 474.14 |
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| 206.16 |
| 1 |
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| 116002 | 舟山市青少年活动中心 | 681.30 | 681.30 | 474.1447 |
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| 474.14 |
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| 206.16 |
| 1 |
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表03 2022年部门支出预算总表 |
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| 单位:万元 | 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 人员支出小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县(区)级资金 | 公用经费小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县(区)级资金 | 项目支出小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县(区)级资金 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
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| 合计 | 681.30 | 461.87 |
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| 461.87 |
| 65.44 |
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| 65.44 |
| 154 |
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| 154 |
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| 116002 | 舟山市青少年活动中心 | 681.30 | 461.87 |
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| 65.44 |
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| 154 |
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| 207 | 99 | 116002 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 602.94 | 383.51 |
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| 383.51 |
| 65.44 |
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| 65.44 |
| 154 |
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| 154 |
| 208 | 5 | 116002 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 |
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| 30.61 |
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| 210 | 11 | 116002 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 |
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| 13.95 |
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| 221 | 2 | 116002 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 |
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| 33.80 |
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| 表04 | 2022年部门财政拨款收支预算表 |
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| 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算数 | 一、一般公共预算 | 474.1447 | 合计 | 474.1447 | 其中:中央资金 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 395.7818 | 省级资金 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 395.7818 | 市级资金 | 474.1447 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 395.7818 | 县(区)级资金 |
| 社会保障和就业支出 | 30.6063 | 二、政府性基金预算 |
| 行政事业单位养老支出 | 30.6063 | 其中:中央资金 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.4042 | 省级资金 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.2021 | 市级资金 |
| 卫生健康支出 | 13.9538 | 县(区)级资金 |
| 行政事业单位医疗 | 13.9538 | 三、国有资本经营预算 |
| 事业单位医疗 | 10.5878 |
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| 公务员医疗补助 | 3.3660 |
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| 住房保障支出 | 33.8028 |
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| 住房改革支出 | 33.8028 |
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| 住房公积金 | 33.7212 |
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| 提租补贴 | 0.0816 |
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| 收入总计 | 474.1447 | 支出总计 | 474.1447 |
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| 表05 | 2022年部门一般公共预算支出预算表 |
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| 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 人员支出 | 公用经费 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
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| 合计 | 474.1447 | 395.7081 | 65.4366 | 13.0000 |
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| 舟山市青少年活动中心 | 474.1447 | 395.7081 | 65.4366 | 13.0000 | 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 395.7818 | 317.3452 | 65.4366 | 13.0000 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.4042 | 20.4042 |
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| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.2021 | 10.2021 |
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| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.5878 | 10.5878 |
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| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.3660 | 3.3660 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.7212 | 33.7212 |
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| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 0.0816 | 0.0816 |
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| 表06 | 2022年部门一般公共预算支出预算表(二) |
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| 单位:万元 | 经济科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 474.1447 | 461.1447 | 13.0000 |
| 共青团舟山市委员会 | 474.1447 | 461.1447 | 13.0000 |
| 舟山市青少年活动中心 | 474.1447 | 461.1447 | 13.0000 | 30101 | 职务(岗位)工资 | 31.2120 | 31.2120 |
| 30101 | 级别(薪级)工资 | 24.8100 | 24.8100 |
| 30101 | 教护10% | 2.9142 | 2.9142 |
| 30102 | 特岗津贴 | 0.0480 | 0.0480 |
| 30102 | 提租补贴 | 0.0816 | 0.0816 |
| 30103 | 奖金 | 89.2150 | 89.2150 |
| 30107 | 奖励性绩效工资 | 27.6980 | 27.6980 |
| 30107 | 基础性绩效工资 | 46.6980 | 46.6980 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.4042 | 20.4042 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.2021 | 10.2021 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.5878 | 7.5878 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.7720 | 2.7720 |
| 30112 | 其他社会保险费 | 0.2800 | 0.2800 |
| 30112 | 失业保险 | 0.3600 | 0.3600 |
| 30112 | 工伤保险费 | 0.2900 | 0.2900 |
| 30112 | 残疾人就业保障费 | 0.9500 | 0.9500 |
| 30113 | 一般住房公积金 | 24.2200 | 24.2200 |
| 30113 | 住房补贴 | 9.5012 | 9.5012 |
| 30199 | 机动经费 | 70.0000 | 70.0000 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.3800 | 9.3800 |
| 30199 | 长期聘用(临时)人员费用 | 11.5200 | 11.5200 |
| 30201 | 办公费 | 1.2100 | 1.2100 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2000 | 0.2000 |
| 30203 | 咨询费 | 0.7000 | 0.7000 |
| 30204 | 手续费 | 0.1000 | 0.1000 |
| 30205 | 水费 | 1.5000 | 1.5000 |
| 30206 | 电费 | 9.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 30207 | 邮电费 | 2.8000 | 1.0000 | 1.8000 | 30209 | 物业管理费 | 27.0000 | 27.0000 |
| 30211 | 差旅费 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30215 | 会议费 | 0.3000 | 0.3000 |
| 30216 | 干部教育培训费 | 3.5000 | 3.5000 |
| 30216 | 党建活动经费 | 0.9600 | 0.9600 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.3000 | 1.3000 |
| 30228 | 工会经费 | 2.1127 | 2.1127 |
| 30229 | 福利费 | 14.3600 | 14.3600 |
| 30239 | 事业单位公务交通费 | 1.6800 | 1.6800 |
| 30239 | 其他交通费 | 6.1539 | 6.1539 |
| 30299 | 退休人员公务费 | 0.3600 | 0.3600 |
| 30299 | 其他费用 | 3.2000 |
| 3.2000 | 30302 | 退休人员其他补贴 | 0.1000 | 0.1000 |
| 30307 | 退休人员医疗补助金 | 0.5940 | 0.5940 |
| 30307 | 退休人员基本医疗保险费 | 3.0000 | 3.0000 |
| 30399 | 独生子女费 | 0.0700 | 0.0700 |
| 30399 | 离退休人员春节慰问费 | 1.8000 | 1.8000 |
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| 表07 | 2022年部门一般公共预算"三公"经费表 |
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| 单位:万元 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 重点经济分类 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1.0000 |
| 1.0000 |
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| 116 | 共青团舟山市委员会 | 1.0000 |
| 1.0000 |
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| 116002 | 舟山市青少年活动中心 | 1.0000 |
| 1.0000 |
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| 表08 | 2022年部门政府性基金预算表 |
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| 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 |
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| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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